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  • 酒店餐厅采购询价报告范文

    求酒店采购流程?

    一、各类物品采购工作流程

    1、仓库补仓物品的采购工作流程:

    仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料

    : (1)货品名称,规格;

    (2)平均每月消耗量;

    (3)库存数量;

    (4)最近一次订货单价;

    (5)最近一次订货数量;

    (6)提供本次订货数量建议。

    经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报。

    2、

    部门新增物品的采购工作流程:若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.

    3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:

    如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”

    给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料

    :

    (1)货品名称,规格;

    (2)最近一次订货单价;

    (3)最近一次订货数量;

    (4)提供本次订货数量建议。

    采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。

    4、鲜活食品冻品的采购工作流程:

    蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

    5、燃料的采购工作流程:

    采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。

    6、维修零配件和工程物料的采购工作流程:

    工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料

    : (1)货品名称,规格;

    (2)平均每月消耗量;

    (3)库存数量;

    (4)最近一次订货单价;

    怎样做好餐饮饭店的采购?

    在你前面的阐述中没有清楚的说明你的盈利模式是怎样的,你准备怎么赚钱呢?是赚取供需差价还是向顾客收取代购服务费?还有,如果你要开展《采购代办业务》首先应该明确自己的目标客户群,哪些人需要你的采购服务?我想,加工型企业很少会有这种可能性,因为在竞争激烈的市场环境中,企业为了降低采购成本、提高毛利率一定会成立自己的采购部门,这样才能有计划性的掌控采购成本,如果要他们把象采购业务这样与企业性命攸关的核心业务外包,可能性很小;你所说的饭店等个体户对这方面的需求应该也不大,较大型的餐饮企业通常有相对稳定的原材料采购渠道,都是送货上门的,供应商与其都是长期合作的关系,价格不会高于市场价,因此他们的合作关系相对比较紧密;而小个体户对供货的价格也是很敏感的,他们不可能向你支付代购服务费,而如果你的东西加了价,他们基本不会选择你的服务。

    但是如果不加价,又不收取服务费,我们怎么赚钱呢???~~~~~~~~~~似乎只剩下靠供应商返利了——建议你在同一个行业发展多个客户,这样他们需要的采购原料应该不会有太多种类,你可以把这些客户资源的需求转至一个上游供应商,这样通过多个客户的采购总量你可以向供应商所要更多的返利(但是你的供货价格绝对不能高于客户原来的采购价格)。

    酒店采购经理工作思路怎么写

    一、基本工作思路:自采购部成立以来,采购部的工作思路就特别明朗。

    采购部的一切工作都是围绕服务于一线部门展开的。我们始终以酒店的整体利益为重,牢固树立酒店声誉和形象至上,一线经营部门第一的观念,不断强化服务意识,改善工作作风,努力营造和谐融洽的经营氛围。

    对内和谐共处,对外友好协作,争取获得酒店内部和社会供货商对采购工作的广泛支持与信赖。现在,社会上对阳光万豪酒店采购工作的口碑很好,这不仅是采购部努力付出的成果,更是我们阳光万豪酒店的荣誉。

    二、基本做法:(一)、摆正了位置,端正了心态,始终如一的把酒店的发展大计挂与心间。采购部作为酒店二线部门,始终牢固树立经营一线部门第一的观念,时刻把握采购部三项工作原则:(1、一定要找到得当的采购方法:能批不零;能近不远;就低不高;能做帐期的决不做现金;2、一定要找到合适的进货渠道:能找到厂家的找厂家;找不到厂家的找总代理;找不到总代理的找经销商或分销商;竭力寻找到有实力、讲信誉的供应商合作;3、一定要货比三家:同类商品比质量;同等质量比价格;同等价格比合作,全力找到质符价适的所需物资)。

    竭尽全力去配合、支持一线经营部门的工作。在酒店开业初期,由于采购部对业务不熟悉,业务门路也没有拓开,加之与相关部门的衔接工作严重脱节,采购工作一度出现计划不到位,采购不及时的不良局面。

    在这种情况下,采购部毫无怨言,从不推诿,而是采取以勤补拙的办法,对本地市场进行了地毯式的排查。为了拓宽采购渠道,我们进行多方咨询,向路人打听,找供货商帮忙,与同行取经,并且把在超市工作的经验应用其中,很快地踩开了业务门路,保证了采购物资及时、准点到位。

    如今,采购部对业务基本熟悉了,部门之间的沟通、协调工作也较以前好转了,但是扯皮现象还时有发生。面对矛盾,采购部从不计较谁对谁错,总是从大局出发,采取大度包容,正面引导的态度,积极地履行着本部门的职责。

    采购工作虽然苦了点、累了点,但是能为酒店的品牌建设添加一砖一瓦,我们感到非常地欣慰.(二)、加强业务学习,规范管理制度,努力推行程序化管理模式。我们始终坚信:方法是效率的前提,只有找准良好的工作方法,才能有效地提高工作效率,更好的节省人力、财力和时间。

    而好的工作方法就得靠平时多加琢磨,不断学习,不断地改进。采购部一直抱着虚心学习的态度,采取边工作,边学习,边进步的方法,努力地提高采购业务水平。

    在采购管理中,我们不断总结经验,查找资料,将工业企业、商业和酒店的管理方式融于一体应用其中,并且花费了近两个月的时间,在2007年6月底编订出了《采购部工作手册》,以供本部门在日常工作中进行参照。现在,我们虽然对采购业务较为精通了,但是仍然不耻下问,广泛征求一线员工的意见,以求得今后的工作更加完善。

    我们从不反对任何人提出的任何意见和建议,而是广泛的听取和吸纳,并取其精髓应用到了采购工作中去。在推行管理制度化、工作程序化、职责明确化方面,采购部至始至终在极力地倡导,但该项工作进展的不太如愿,仍然是今后工作努力的重点。

    (三)、着眼长远,求真务实,努力降低采购成本。采购部作为酒店成本控制的主要关口之一,我们深知肩上担子的重大。

    尤其是在现在纷繁多变的市场面前,我们一直保持冷静的头脑,清醒地知道什么事可为,什么事不可为,始终把握住在算好小账的同时,一定要算好大帐,从不受小恩小惠的引诱,也不被闲言碎语所左右,而是想酒店所想,一如既往地以酒店的整体利益为重,不断地考察市尝分析市尝研究市尝把握市场,想方设法降低采购成本。在筛选供货商的过程中,我们运筹再三,慎之又慎。

    采劝货比三家,价询五家”和与供货商多次谈判的策略,真正的选出有实力,讲诚信的供货商合作。在采购实操中,我们和供货商进行约法三章:一是只照顾生意,但不照顾价格;二是保证所供货物的质量满足酒店经营的需求;三是如果一旦出现质量问题,价格偏高,马上停止合作,另选他家。

    我们也深知个别供货商的奸猾,现在并不排除有不规供货商将质次价低的商品混入酒店,以次充好,从中渔利。这势必给酒店的经营带来负面影响,损毁酒店的声誉。

    对此,采购部将联合财务部对此类供货商进行一次清理、整顿,以保持采购工作健康、良性地发展。而对那些讲诚信、有实力的大牌供货商,我们将给予重点扶植。

    并且从相互之间充分找到利益的平衡点,加强合作,共谋发展,以实现互惠双赢。在降低采购成本措施方面,我们还实现了源头采购,多次去银川、赴临河对鲅鱼、青虾、梅菜、羊排、羊腿等进行集中采购,既保证了质量,又大大降低了成本。

    但是对海鲜、干货、特殊原料的采购渠道仍较为单一,成本控制的也不够得力,这方面还需今后继续拓展和加强。在调整供货商方面,我们也下了狠手,先后对调料供货商、牛肉供货商、印刷品承印商等不良供货商进行了调换,并且大力下调了印刷品的价位,有效地压缩了成本。

    在对内协调方面,我们总是与一线部门共同想办法、出对策,尽量。

    求酒店采购部年度工作总结和2013年采购部工作计划书范文

    2012年的工作就要结束,2013年的钟声即将敲响。回顾过去一年的工作,我们感到有意义、有价值、有收获。在这一年里我们树立了“为公司节约每一分钱”的观念,顺利完成了采购工作的各项任务和年初制定的工作计划。本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求,提高了公司的物资供应保障能力,各项工作稳中求进,逐步提升。现将主要工作总结如下:

    一、本年度工作取得的成就

    1、内部管理方面:到2012年年底,采购部将所有涉及到的资料、文档进行规整保存,如采购申请单、付款申请单、合同等,做到帐物相符,一查就明。

    2、与各部门协调上:采购部与配送部及时沟通,应急物品及时购买,避免出现原料缺乏等现象。

    3、业务方面执行情况: 在材料询价方面,力争做到了三家或三家以上报价,并进行多次洽谈报价,在价格和质量上寻求第一。 在付款中与材料经销商及时进行对账、销帐,做到了账账相符,没有出现纰漏。采购部内部每周对账、销帐,金额详细、清楚。

    4、工作作风和劳动纪律遵守情况:采购部的工作是企业创造效益的第一道闸门,事关公司利益得失,因而本年度采购部树立了以人为本的工作做风,遵守公司的每一项规章制度,摆正心态,牢记使命,坚持原则,公正处事,工作责任心和工作热情都有了很大提高。业务方面,分工细化,职责分明,配合密切。手续清晰明了,做到了物清,帐清,提高了透明度。我们的辛勤劳动,为企业节省了资金,降低了成本。

    5、采购渠道上:一年来,我们通过多方努力,拥有了成熟完善的采购渠道,保证了材料及时、充足的供应。

    6、对待漏货少货的现象上:我们采取及时的补救措施,并在工作中实行订单跟踪,把差错率降到零。

    二、本年度的工作不足

    1、采购规范化程度还需进一步提升:采购工作遇到许多问题,主要是采购的计划性不强。我们采购任务中的一多半是临时采购计划,因为没有库存,有时造成供应脱节。审批程序过于复杂,浪费很多人力、时间,影响了工作效率。采购程序还需要进一步规范,采购效率还有待进一步提高。

    2、业务人员的素质还需进一步强化:质量与价格永远是采购工作的核心。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。以后将极积为他们提供培训和学习的机会,建立一支专业性强,业务精湛,清正廉洁,敬业高效,让领导放心的采购队伍,更好地服务公司生产一线工作。

    3、供应商的范围还不够广:出于对售后服务响应速度的考虑,部分物资的采购以老客户为主,这在一定程度上影响了企业的效益。需要开辟更为广泛的供货渠道。

    三、努力方向

    总结一年得失,在下一年的工作中,我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学好专业理论知识,不断提高自身的业务素质和管理能力,使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神,加强责任感,对待工作高标准,严要求。同时我部门还将不断搞好阶段性总结,找差距,评不足以推动工作。尽最大努力去降低成本,提高效率。在新的一年里,我们将群策群力,团结一致,克服困难,争创文明科室,为公司作出更大的贡献。

    饭店采购如何管理

    采购流程:采购申请→采购审批→物品购买→物品审核→入库登记→出库登记→保管维护

    1、采购申请(制表),由各岗位员工根据实际情况及需要,并在分清主次的情况下提出书面采购申请书,并将书面申请书交给上级主管部门审核。

    2、采购审批(制表),上级主管部门在接到采购申请书时,必须根据本店实际情况,秉承务实的原则方可审批,避免浪费。审核权限为:50元以下领班即可审批,100元以下部门经理即可审批,1000元以下报总经理审批。每日菜品采购由后厨经理审批签字。

    3、物品购买,采购员必须认真考擦市场,不得图方便或者走关系购买物品,更不能吃回扣。在选择物品时应秉承物美价廉的原则。

    4、物品审核,由采购申请者和库房管理员共同审核签字验收,必须有二人共同签字的收据方可报销,采购申请者主要验收质量,库房管理员验收数量。签字格式为:质量符合,采购申请者姓名。数量符合,库房管理员姓名。

    5、入库登记(制表),对于非一天用品必须登记造册,如实填写入库单,入库单必须由采购员与库房管理员共同签字,方可入库。签字格式为;数量符合,签字人姓名。入库产品库房管理员必须妥善保管,对于即将过期的食品应及时上报处理。对于非食品类必须按产品说明归类摆放。

    6、出库登记(制表),出库物品时必须登记造册,出库单上必须由,库房管理员与领物员共同签字,并且写清领物原因,如,工作需要,其他原因。出库物品主要分两大类,一类为可量化产品,一类为不可量化产品(操作难度大)。不可量化物品原则上要求领物员根据个人经验和当日订餐情况等综合原因,确定领多少,领物时间为每日16:00前。

    7、物品保管(制表),对于出库物品由领物员妥善保管,对于物料必须严格按照产品说明存放,严禁使用过期劣质品。对于硬件等非食品类必须定期注意保养维护并检查,严禁乱堆乱放,不按要求存放等行为。

    公司采购询价报告格式怎么写

    按提问者问题是否这样理解:是已经询问过程结束了,是提交询价报告,报告的格式。

    询价要素:1。产品的标准名称 产品规格材质,产品图片

    2。产品的报价包装单位,产品的包装规格

    3。价格方面: 产品付款方式(现金,预付,COD,月结,)

    报价有效期(价格最惠约定)

    4。MOQ,依MOQ正常供货时间) 订单加大或缺货的情形处理。

    5。退换货约定,次货情形约定

    按上述这些要素,多家数据汇总,及分析

    格式没有拘泥,每个公司可以不一样的,但都会休现上面的要素

    求酒店采购流程?

    1、拟定采购规划

    (1)由酒店各部门按照每年物资的耗损率,消费率和对第二年的预测,在每年岁尾体式格局采购规划和预算报财务部考核;

    (2)规划外采购或姑且增加的项目,并拟定规划或呈报财务部考核;

    (3)采购规齐截式三份,自存一份,其余三份交财务部。

    2、审批采购规划

    (1)财务部将各部门的采购规划和呈报汇总,并进行考核;

    (2)财务部按照酒店今年的营业实际、物资的耗损和消费率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

    (3)将汇总的采购规划和预算报总司理审批;

    (4)经允诺的采购规划交财务司理监督实行,对规划外未经允诺的采购要求,财务部有权拒绝付款。

    3、物资采购

    (1)采购员按照批准的采购规划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位应时进行采购,以保证及时提供。

    (2)年夜宗用品或长期需用的物资,按照批准的规划可向有关的工厂、酒店、市廛签订长期的供货和谈,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

    (3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由餐饮部司理、年夜厨或宴会部属单采购部,采购职员要按规划或下单进行采购,以保证提供。

    (4)规划外和姑且少量急需品,经总司理或总司理授权有关部门司理允诺后可进行采购,以保证需用。

    4、物资验收入库

    (1)无论是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收;

    (2)仓管员验收是按照订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票署名或发给入库单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。

    5、报销及付款

    (1)付款

    ①采购员采购的年夜宗物资的付款要经财务司理考核,经确认允诺后方可付款;

    ②支票结账一样平常由出纳按照采购员供给的准确数字或票据填制支票,若由采购员领空白支票对方结账,金额必需限定在必然的领域内;

    ③按酒店财务轨制,付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结款,100元以下者可付呈现款。

    ④要求付现金者,必需经财务部司理检察允诺后方可付款,但现金必需在必然的领域内。

    (2)报销

    ①采购员报销必需凭验收员具名的发票连同验收单,经出纳考核是否经允诺或在规划预算内,批准后方可给予报销。

    ②采购员若向个体户采办商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并署名盖章,由采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门司理或财务司理允诺给予报销。

    采购部营业操纵轨制

    1、按使用部门要乞降采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的查询拜访表;

    2、向总司理呈报查询拜访表,汇报询价环境,经考核后确定最佳采购方案;

    3、在总司理的布置下,按采购部司理确定的采购方案着手采购;

    4、按酒店及本部门拟定的事项措施,完成现货采购和期货采购;

    5、货物验收泛起的各类题目,应及时查清缘故起因,并向司理汇报;

    6、货物验收后,将货物送堆栈验收、入库,打点相干的入库手续。

    7、将到货的品种、数量和付款环境呈报给有关部门,同时附上采购申请单或经销条约;

    8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购条约一并交财务部校对考核,并打点报销或结算手续。

    采购部食物质料采购时刻

    1、按照餐饮部提交的菜品质料采购规划,要求质量,按质按量守时进行采购。

    2、按照餐饮部要求时刻采购回菜品质料,每天上午8:30——9:00,下昼16:00——16:30为菜品验收时刻。

    海鲜验收措施:

    客人点的海鲜品种,由海鲜池认真人拿货,由XX,XX责验收斤两数量,然后按照实际斤两数量交收银员进行核算算出售价。

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