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  • 酒店采购工作流程范文

    求酒店采购员岗位职责和工作流程报告!

    请欣赏:《采购员岗位职责》

    1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。

    2. 按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购购成本的责任指标。

    3. 负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

    4. 严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

    5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

    6. 收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。

    7. 填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。

    8. 做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

    9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。

    1 )采购管理

    进货管理模块是软件的基础管理模块之一 , 它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理,对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理,与应付账款管理接口,及时追踪付款情况,定期进行分类统计

    a )业务处理说明

    b )功能模块介绍

    i 进货订单

    " 进货订单 " 是进货业务的起点。

    在企业的日常运作过程中,经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划,在本软件中以输入一张进货订单实现。

    ii 进货开票

    当进货业务发生时,需要做一张 " 进货单 " 。

    进货业务有两种类型,订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。

    " 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ;

    只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存;

    只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存,同时增加 " 应付账款 " ;

    在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价;

    在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

    iii 进货审核

    进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。

    " 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。

    " 进货审核 " 使商品的库存数量增加,同时增加 " 应付账款 " 。

    iv 进货退回

    本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

    本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。

    " 进货退回 " 将减少库存数量。

    v 进货结算

    " 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。

    " 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。

    vi 预付款管理

    在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。

    做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。

    当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时,系统自动将余款转为预付款。

    预付款应可输负数。

    GG我回答的怎么样!~

    求酒店采购流程?

    一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程: 仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量;(4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。

    经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。

    如有特殊情况,要向主管领导汇报。 2、 部门新增物品的采购工作流程:若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程: 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。

    经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)最近一次订货单价; (3)最近一次订货数量; (4)提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。

    4、鲜活食品冻品的采购工作流程: 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程: 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。

    6、维修零配件和工程物料的采购工作流程: 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价;。

    酒店采购经理工作思路怎么写

    一、基本工作思路:自采购部成立以来,采购部的工作思路就特别明朗。

    采购部的一切工作都是围绕服务于一线部门展开的。我们始终以酒店的整体利益为重,牢固树立酒店声誉和形象至上,一线经营部门第一的观念,不断强化服务意识,改善工作作风,努力营造和谐融洽的经营氛围。

    对内和谐共处,对外友好协作,争取获得酒店内部和社会供货商对采购工作的广泛支持与信赖。现在,社会上对阳光万豪酒店采购工作的口碑很好,这不仅是采购部努力付出的成果,更是我们阳光万豪酒店的荣誉。

    二、基本做法:(一)、摆正了位置,端正了心态,始终如一的把酒店的发展大计挂与心间。采购部作为酒店二线部门,始终牢固树立经营一线部门第一的观念,时刻把握采购部三项工作原则:(1、一定要找到得当的采购方法:能批不零;能近不远;就低不高;能做帐期的决不做现金;2、一定要找到合适的进货渠道:能找到厂家的找厂家;找不到厂家的找总代理;找不到总代理的找经销商或分销商;竭力寻找到有实力、讲信誉的供应商合作;3、一定要货比三家:同类商品比质量;同等质量比价格;同等价格比合作,全力找到质符价适的所需物资)。

    竭尽全力去配合、支持一线经营部门的工作。在酒店开业初期,由于采购部对业务不熟悉,业务门路也没有拓开,加之与相关部门的衔接工作严重脱节,采购工作一度出现计划不到位,采购不及时的不良局面。

    在这种情况下,采购部毫无怨言,从不推诿,而是采取以勤补拙的办法,对本地市场进行了地毯式的排查。为了拓宽采购渠道,我们进行多方咨询,向路人打听,找供货商帮忙,与同行取经,并且把在超市工作的经验应用其中,很快地踩开了业务门路,保证了采购物资及时、准点到位。

    如今,采购部对业务基本熟悉了,部门之间的沟通、协调工作也较以前好转了,但是扯皮现象还时有发生。面对矛盾,采购部从不计较谁对谁错,总是从大局出发,采取大度包容,正面引导的态度,积极地履行着本部门的职责。

    采购工作虽然苦了点、累了点,但是能为酒店的品牌建设添加一砖一瓦,我们感到非常地欣慰.(二)、加强业务学习,规范管理制度,努力推行程序化管理模式。我们始终坚信:方法是效率的前提,只有找准良好的工作方法,才能有效地提高工作效率,更好的节省人力、财力和时间。

    而好的工作方法就得靠平时多加琢磨,不断学习,不断地改进。采购部一直抱着虚心学习的态度,采取边工作,边学习,边进步的方法,努力地提高采购业务水平。

    在采购管理中,我们不断总结经验,查找资料,将工业企业、商业和酒店的管理方式融于一体应用其中,并且花费了近两个月的时间,在2007年6月底编订出了《采购部工作手册》,以供本部门在日常工作中进行参照。现在,我们虽然对采购业务较为精通了,但是仍然不耻下问,广泛征求一线员工的意见,以求得今后的工作更加完善。

    我们从不反对任何人提出的任何意见和建议,而是广泛的听取和吸纳,并取其精髓应用到了采购工作中去。在推行管理制度化、工作程序化、职责明确化方面,采购部至始至终在极力地倡导,但该项工作进展的不太如愿,仍然是今后工作努力的重点。

    (三)、着眼长远,求真务实,努力降低采购成本。采购部作为酒店成本控制的主要关口之一,我们深知肩上担子的重大。

    尤其是在现在纷繁多变的市场面前,我们一直保持冷静的头脑,清醒地知道什么事可为,什么事不可为,始终把握住在算好小账的同时,一定要算好大帐,从不受小恩小惠的引诱,也不被闲言碎语所左右,而是想酒店所想,一如既往地以酒店的整体利益为重,不断地考察市尝分析市尝研究市尝把握市场,想方设法降低采购成本。在筛选供货商的过程中,我们运筹再三,慎之又慎。

    采劝货比三家,价询五家”和与供货商多次谈判的策略,真正的选出有实力,讲诚信的供货商合作。在采购实操中,我们和供货商进行约法三章:一是只照顾生意,但不照顾价格;二是保证所供货物的质量满足酒店经营的需求;三是如果一旦出现质量问题,价格偏高,马上停止合作,另选他家。

    我们也深知个别供货商的奸猾,现在并不排除有不规供货商将质次价低的商品混入酒店,以次充好,从中渔利。这势必给酒店的经营带来负面影响,损毁酒店的声誉。

    对此,采购部将联合财务部对此类供货商进行一次清理、整顿,以保持采购工作健康、良性地发展。而对那些讲诚信、有实力的大牌供货商,我们将给予重点扶植。

    并且从相互之间充分找到利益的平衡点,加强合作,共谋发展,以实现互惠双赢。在降低采购成本措施方面,我们还实现了源头采购,多次去银川、赴临河对鲅鱼、青虾、梅菜、羊排、羊腿等进行集中采购,既保证了质量,又大大降低了成本。

    但是对海鲜、干货、特殊原料的采购渠道仍较为单一,成本控制的也不够得力,这方面还需今后继续拓展和加强。在调整供货商方面,我们也下了狠手,先后对调料供货商、牛肉供货商、印刷品承印商等不良供货商进行了调换,并且大力下调了印刷品的价位,有效地压缩了成本。

    在对内协调方面,我们总是与一线部门共同想办法、出对策,尽量压缩非经。

    酒店采购设备流程?

    1、拟定采购规划(1)由酒店各部门按照每年物资的耗损率,消费率和对第二年的预测,在每年岁尾体式格局采购规划和预算报财务部考核;(2)规划外采购或姑且增加的项目,并拟定规划或呈报财务部考核;(3)采购规齐截式三份,自存一份,其余三份交财务部。

    2、审批采购规划(1)财务部将各部门的采购规划和呈报汇总,并进行考核;(2)财务部按照酒店今年的营业实际、物资的耗损和消费率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购规划和预算报总司理审批;(4)经允诺的采购规划交财务司理监督实行,对规划外未经允诺的采购要求,财务部有权拒绝付款。 3、物资采购(1)采购员按照批准的采购规划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位应时进行采购,以保证及时提供。

    (2)年夜宗用品或长期需用的物资,按照批准的规划可向有关的工厂、酒店、市廛签订长期的供货和谈,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。(3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由餐饮部司理、年夜厨或宴会部属单采购部,采购职员要按规划或下单进行采购,以保证提供。

    (4)规划外和姑且少量急需品,经总司理或总司理授权有关部门司理允诺后可进行采购,以保证需用。 4、物资验收入库(1)无论是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收;(2)仓管员验收是按照订货的样板,按质按量对发票验收。

    验收完后要在发票署名或发给入库单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。 5、报销及付款(1)付款 ①采购员采购的年夜宗物资的付款要经财务司理考核,经确认允诺后方可付款; ②支票结账一样平常由出纳按照采购员供给的准确数字或票据填制支票,若由采购员领空白支票对方结账,金额必需限定在必然的领域内; ③按酒店财务轨制,付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结款,100元以下者可付呈现款。

    ④要求付现金者,必需经财务部司理检察允诺后方可付款,但现金必需在必然的领域内。(2)报销 ①采购员报销必需凭验收员具名的发票连同验收单,经出纳考核是否经允诺或在规划预算内,批准后方可给予报销。

    ②采购员若向个体户采办商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并署名盖章,由采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门司理或财务司理允诺给予报销。采购部营业操纵轨制 1、按使用部门要乞降采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的查询拜访表; 2、向总司理呈报查询拜访表,汇报询价环境,经考核后确定最佳采购方案; 3、在总司理的布置下,按采购部司理确定的采购方案着手采购; 4、按酒店及本部门拟定的事项措施,完成现货采购和期货采购; 5、货物验收泛起的各类题目,应及时查清缘故起因,并向司理汇报; 6、货物验收后,将货物送堆栈验收、入库,打点相干的入库手续。

    7、将到货的品种、数量和付款环境呈报给有关部门,同时附上采购申请单或经销条约; 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购条约一并交财务部校对考核,并打点报销或结算手续。采购部食物质料采购时刻 1、按照餐饮部提交的菜品质料采购规划,要求质量,按质按量守时进行采购。

    2、按照餐饮部要求时刻采购回菜品质料,每天上午8:30——9:00,下昼16:00——16:30为菜品验收时刻。海鲜验收措施:客人点的海鲜品种,由海鲜池认真人拿货,由XX,XX责验收斤两数量,然后按照实际斤两数量交收银员进行核算算出售价。

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    酒店采购部应该做什么?

    、各类物品采购工作流程 1、 仓库补仓物品的采购工作流程: 仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。

    经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。

    如有特殊情况,要向主管领导汇报。 2、 部门新增物品的采购工作流程: 若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按 “采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程: 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。

    经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)最近一次订货单价; (3)最近一次订货数量; (4)提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。

    4、 鲜活食品冻品的采购工作流程: 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、 燃料的采购工作流程: 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。

    6、 维修零配件和工程物料的采购工作流程: 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)库存数量; (3)最近一次订货单价; (4)最近一次订货数量; (5)提供本次订货数量建议。

    以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按 “采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项: 1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。 2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。

    第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。

    第四联部门存档。 3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

    (1)签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确。 (2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确。

    4、邀请供应商报价。 三、货比三家工作流程: 每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。

    酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是: 1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单, 包括:①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。

    用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。

    2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作 1、采购订单的跟催 当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。 2、采购订单取消 (1)酒店取消订单: 如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采。

    采购的基本流程和岗位职责是什么?

    1、认真贯彻执行酒店采购员的管理规定, 努力提高购物水平。

    2、按时按量按质完成采购供应计划指标, 积极开拓货源 市场 ,货(价)比三家, 选择物美价平的物资材料, 完成 万达的降低采购乘车的责任指标。 3、在采购过程中, 要遵纪守法, 讲信誉 ,不索贿, 不受贿 ,与供货单位 ,建立良好的关系, 在平等互利的原则下开展业务往事。

    4、要熟悉和掌握公司所需各类物品的名称, 型号 ,规 格 ,单价, 用途和产地, 检查购进物品是否符合质量要求 ,对公司的物品采购和质量要求负责。 5、在部门里例会上 ,按期汇报采购落实结果。

    6、完成上级交办的其它任务。7、日事清平台可以做到提高采购效率,加强和部门间的协同配合,目前我们单位都在用、很方便实用的。

    酒店采购设备流程?

    1、拟定采购规划(1)由酒店各部门按照每年物资的耗损率,消费率和对第二年的预测,在每年岁尾体式格局采购规划和预算报财务部考核;(2)规划外采购或姑且增加的项目,并拟定规划或呈报财务部考核;(3)采购规齐截式三份,自存一份,其余三份交财务部。

    2、审批采购规划(1)财务部将各部门的采购规划和呈报汇总,并进行考核;(2)财务部按照酒店今年的营业实际、物资的耗损和消费率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购规划和预算报总司理审批;(4)经允诺的采购规划交财务司理监督实行,对规划外未经允诺的采购要求,财务部有权拒绝付款。 3、物资采购(1)采购员按照批准的采购规划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位应时进行采购,以保证及时提供。

    (2)年夜宗用品或长期需用的物资,按照批准的规划可向有关的工厂、酒店、市廛签订长期的供货和谈,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。(3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由餐饮部司理、年夜厨或宴会部属单采购部,采购职员要按规划或下单进行采购,以保证提供。

    (4)规划外和姑且少量急需品,经总司理或总司理授权有关部门司理允诺后可进行采购,以保证需用。 4、物资验收入库(1)无论是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收;(2)仓管员验收是按照订货的样板,按质按量对发票验收。

    验收完后要在发票署名或发给入库单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。 5、报销及付款(1)付款 ①采购员采购的年夜宗物资的付款要经财务司理考核,经确认允诺后方可付款; ②支票结账一样平常由出纳按照采购员供给的准确数字或票据填制支票,若由采购员领空白支票对方结账,金额必需限定在必然的领域内; ③按酒店财务轨制,付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结款,100元以下者可付呈现款。

    ④要求付现金者,必需经财务部司理检察允诺后方可付款,但现金必需在必然的领域内。(2)报销 ①采购员报销必需凭验收员具名的发票连同验收单,经出纳考核是否经允诺或在规划预算内,批准后方可给予报销。

    ②采购员若向个体户采办商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并署名盖章,由采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门司理或财务司理允诺给予报销。采购部营业操纵轨制 1、按使用部门要乞降采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的查询拜访表; 2、向总司理呈报查询拜访表,汇报询价环境,经考核后确定最佳采购方案; 3、在总司理的布置下,按采购部司理确定的采购方案着手采购; 4、按酒店及本部门拟定的事项措施,完成现货采购和期货采购; 5、货物验收泛起的各类题目,应及时查清缘故起因,并向司理汇报; 6、货物验收后,将货物送堆栈验收、入库,打点相干的入库手续。

    7、将到货的品种、数量和付款环境呈报给有关部门,同时附上采购申请单或经销条约; 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购条约一并交财务部校对考核,并打点报销或结算手续。采购部食物质料采购时刻 1、按照餐饮部提交的菜品质料采购规划,要求质量,按质按量守时进行采购。

    2、按照餐饮部要求时刻采购回菜品质料,每天上午8:30——9:00,下昼16:00——16:30为菜品验收时刻。海鲜验收措施:客人点的海鲜品种,由海鲜池认真人拿货,由XX,XX责验收斤两数量,然后按照实际斤两数量交收银员进行核算算出售价。

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    请问酒店的采购流程、节能与拓展怎么写

    采购流程

    一,下单:

    1. 通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。

    2. 分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。

    3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

    4. 定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。

    二,稽催:

    采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

    三,入库:

    一).实物入库:

    收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。

    二).单据入库:

    采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。

    四,退货:

    采购填写退货单,进行定单退货。

    五,对帐:

    一),月结表:

    每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

    目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。

    二),增值税发票:

    校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。

    在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。

    六,付款:

    根据付款周期编制付款计划,安排付款。

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