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    反映问题范文

    给领导反应情况

    使用情况反映格式。具体如下:

    1. 关于XXX的情况反映(居中);

    2.尊敬的XXX领导:(顶头);

    3.XXXX,现反映情况如下:(空2格);

    4.(正文)(空2格);

    5.特此报告,请审阅(或本人担保以上情况属实或此致敬礼)(顶头);

    6.反映人:XXX(居右);

    7.XX年XX月XX日(居右)。

    拓展资料:

    举例子:

    尊敬的**人民政府领导:你们好!我们是**花园小区第1至4栋住宅楼的全体居民。

    我们反映的情况是:我们分别于**年左右购买**市XX开发公司开发的花园小区的商品房。

    后来发现,土地使用权出让最高年限按下列用途确定:

    XXXXXXX

    联名户主签名附后:

    最后下上年月日即可。

    向领导反映问题的报告怎么写?

    汇报工作最重要的是提出解决问题的方案而不是简单地提出问题。要记住,汇报问题的实质是求得领导对你的方案的批准,而不是问你的上司如何解决这个问题,否则事事上司拿主意,要下属还有什么意义呢。我们去找领导汇报工作时要准备多套方案,并将它的利弊了然于胸,必要时向领导阐述明白,并提出自己的主张,然后争取领导批准你的主张,这是汇报的最标准版本。

    在汇报的内容方面要汇报领导所关心的工作。领导的时间是有限的,许多你能力范围内可以处理的沉芝麻烂谷子、程序既定的工作,处理了就处理了。事无巨细,统统汇报,也有邀功之嫌。比如一个负责行政的,对完成的车辆派用等汇报也没多少价值,对一些与通常情况下不一样的处理倒是有必要汇报一下的。接上面的例子,如果因为情况紧急,你用老总的专车去执行其他公务了,这样的事情就有汇报的必要了。

    车间让我写一篇关于采购物品有质量问题的反映材料

    我觉得论文城还不错哟!大家可以参考一下。

    本人于2012-3-8 10:54:57友情为您提供回答,希望对你有用,如果有帮助就采纳一下吧 ^_^XNRK材料采购制度度 1、公司常用主要材料(地板、瓷砖、油漆)由公司管理层与各经销商共同商议价格及付款形式。其他材料(板材、耗材等)由工程总监和财务总监共同考查价格,确定采购价格。

    并联系、指定两家供应商提供货源,实行月度结算制。 2、由工程总监和财务总监每季度末上报一次材料的市场价格行情报表,根据实际情况,由双方协商后,随时变更或调整指定的材料供应商或供应数量。

    3、施工用料由该项目的项目经理上报工程总监,经审核后签字(盖公司行政章)确认,工程总监与指定供应商联系,要求将相关材料送往指定地点,由项目经理及工程监理验收、签收材料,如发现材料不符合要求的,可以拒绝签收,并上报工程总监进行处理。 4、如客户有要求的,通知该项目负责的客服人员与客户联系,到现场共同验收相关施工用料,并请客户签写验收意见。

    5、单个项目的备用材料和剩余材料由该项目的项目经理做好每天的监控管理及登记工作,暂时不用的材料存入公司的仓库备用。 6、单个项目完成后,由项目经理统计一份详细的工程用料清单上报工程总监,以作相关备档调查资料。

    7、所有公司的材料采购费用,由公司财务部进行结算,材料供应商凭相关项目经理和工程总监签字的材料采购清单结算。另外还有员工福利制度、 客户投诉制度、部门岗位职责、 公司各部门编制等,您可以参考如下网站信息: 为加强物资采购管理,保证质量、节约资金、减少成本,提高公司经济效益,制定以下物资采购管理制度。

    一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则,任何单位和个人均不准购买物资。

    1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况,在确认仓库无货的情况下,方可填写“请购单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。 2、紧急请购时,用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

    3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。 4、免开“请购单”的物品,包括办公用品书报、文具、名片,贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮,招待用品:如香烟、饮料、水果等,均委托办公室办理。

    二、在物资采购时,必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同,并附“货比三家报价表”。

    合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下,或单台件2万元以下的,由主管副总经理签批,价值5万元以上和单台件2万元以上的,由公司总经理签批。

    四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同,视资金平衡情况予以付款。否则,财务部有权拒绝受理。

    五、在物资采购过程中,各有关人员要增强责任心,坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则,严格按公司有关规定开展工作,要逐级负责,并承担连带责任。六、各有关人员在物资采购供应工作中,如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私,造成采购物资各环节出现问题,要追究当事人的责任。

    仓 库 管 理 规 定 一、总 则 第一条 为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合公司的一些具体情况,特定本规定。 第二条 仓库管理工作的任务: (一) 根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

    (二) 做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。 (三) 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

    (四) 做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。 第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。

    第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 二、仓库物资的入库 第五条 外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签 字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计部门,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。

    第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入。

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