购货方发票红冲情况说明
1.红冲发票的情况说明
跨月后不能直接作废,只能通过开红字发票冲来解决哈。
理由可以随便填写一个,列如写发票代码和号码然后就写购方纳税人名称开错或账号有误都行,然后在开票系统中打印一份开具红字发票申请单,选销方申请-因开票有误未交对方,然后去国税局办理开具红字发票通知单,最后回去录入通知单号开红字发票冲了再重新开票就行了。 如发票已经认证,是购货方到税务局开具红字通知单!要出具书面说明,还有双方的退货协议!还有你们认证通过的税务局出具的认证通知单及明细!发票抵扣联复印件!记账凭证!金税机开的申请单!我们这里这样就可以了!不要什么税务登记证,IC卡,身份证的!可能各地的税务局还有一些资料要求不同!可以去问问。
2.怎样写红冲发票情况说明
**国家税务局:
我公司开票人员在****年**月**日开具给******(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误。错误原因是误将购货方的名称开具成:******,正确名称为:******;错误纳税人识别号:******,正确纳税人识别号为:******;错误地址、电话为:******,正确地址、电话为:******;错误开户行及帐号:******,正确开户行及帐号:******.错误发票号码为******、金额******、税额******。
上述专用发票我单位没有交给购货方,所以购货方无法出具拒收证明。(如果发票给对方了,然后对方把发票退回来的话,就不要写这句话了!!)
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。
特此说明。
******公司(贵公司名称)
****年**月**日
这个是你们的书面申请~~
如果你们把发票交给对方,然后票被退回来的话,就还要有对方的拒收说明(拒收说明包括:写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注:“上述专用发票我单位没有认证,特此拒收”、必须加注:“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。)
此外,还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件(如税务登记证、营业执照、开户许可证等),并加盖购买方单位公章。
祝 顺利!!
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3.怎样写红冲发票情况说明
**国家税务局: 我公司开票人员在****年**月**日开具给******(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误。
错误原因是误将购货方的名称开具成:******,正确名称为:******;错误纳税人识别号:******,正确纳税人识别号为:******;错误地址、电话为:******,正确地址、电话为:******;错误开户行及帐号:******,正确开户行及帐号:******.错误发票号码为******、金额******、税额******。 上述专用发票我单位没有交给购货方,所以购货方无法出具拒收证明。
(如果发票给对方了,然后对方把发票退回来的话,就不要写这句话了!!) 本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。 特此说明。
******公司(贵公司名称) ****年**月**日 这个是你们的书面申请~~ 如果你们把发票交给对方,然后票被退回来的话,就还要有对方的拒收说明(拒收说明包括:写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注:“上述专用发票我单位没有认证,特此拒收”、必须加注:“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。)
此外,还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件(如税务登记证、营业执照、开户许可证等),并加盖购买方单位公章。 祝 顺利!!----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知。
4.发票冲红证明怎么写
1、因为你已经做了认证、已隔月,要到你当地税务机关做进项发票认证通过的并且该进项发票的进项税已抵税并已做了进项税转出重新交税的完税证明,未抵税的做没有抵税的证明(都是要税务机关开出的税务文书),2、还有你公司开的拒收证明,3、该进项发票的发票联(未入账的),如果已入账的:提供该进项发票联复印件加盖你公司公章并注明此复件与原件一致并说明该发票已经入账,4、该进项发票的抵扣联一齐寄回对方公司。对方已冲红,你要收回对方的负数发票发票联冲账。
以下是拒收证明的样本:
拒收证明
现我单位(购货方)XXX拒收(销货方)XXX,20XX年X月X日开具的增值税专用发票,发票代码:XXX,号码:XXX。拒收原因是发票XX内容有误。
错误项目为:XXX
正确项目为:XXX
(购货方)XXXX(盖公司公章才生效)
20XX年X月X日
5.购货方退货,销售方开红字发票说明怎么写
销售方申请红字发票流程大致如下:
1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’
2.选择“销售方申请”,如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择“因开票有误等原因尚未交付的”;反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”,输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”,确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息。(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品),确认完成点击右上角“打印”,然后选择“不打印”,最后点击“取消”。
3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’,弹出窗口选中已开信息表,点击‘上传’按钮,点“确定”,待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。
4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中,点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“,双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可。或点击“红字--直接开具”,输入信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可。