对亏损申报情况进行说明
1.弥补亏损申请报告怎么写
您好!希望乐子写的对您有所帮助!
尊敬的***地税局:
您好!本公司为**********公司,位于*********号,公司销售******,属一般纳税企业A类管理。2006年**销售收入 元,**收入 元,账面利润总额 (为负数) 元,纳税调整后应纳税所得额为;2007年**销售收入 元,**收入 元,账面利润总额(为负数) 元,纳税调整后应纳税所得额为(为负数)元;共计亏损为 元,2008年在各级领导的关心帮助下及公司全体员工的努力下,共实现**销售收入 元,**收入 元,利润总额 元,根据政策规定,年度亏损可以在三年内弥补,现特向贵局申请弥补2006年度和2007年度留下亏损。请核实并批复。
2.企业亏损情况说明书
XXXXX税务局:
北京XXXXXXX有限公司成立于200X年X 月XX日;注册资本:XX万人民币。公司类型:有限责任公司;所属行业为服务业(六位代码:XXXXXX);经营范围:XXXXXXXXXX。
由于北京XXXXXXX有限公司200X年度刚刚设立前期的业务需要拓展,并且物价、工资等企业相关支出上涨,造成公司经营费用和管理费用支出比较多,根据公司实际情况,200X年开业到200X年12月31日的累计亏损额为人民币XXXXXXX元。
由于北京XXXXXXX有限公司的经营业务特性需要比较长的时间开发和培育市场,所以200X年度营业收入额为零,在200X年度拓展市场和公司运营所支出的经营费用和管理费用比较多,大约的明细如下:
1.xxxxxx
2.xxxxxx
3.xxxxxx
4.xxxxxx
此致!
北京XXXXXXXXXXXXXXX公司
年月日
3.企业对以前发生的亏损进行弥补时如何填写申报表
《企业所得税法》第十八条规定,企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结 转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。
《国家税务总局关于发布〈中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表〉等 报表的公告》(国家税务总局公告2011年第64号)附件中《中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表(A类)》填报说明第五条具体项目填报说明规定:7。 第8行“弥补以前年度亏损”:填报按照税收规定可在企业所得税前弥补的以前年 度尚未弥补的亏损额。
8。第9行“实际利润额”:根据相关行次计算填报。
第9行=第4行+第5行一第6 行一第7行一第8行。9•第10行“税率(25%)'':填报企业所得税法规定的25%税率。
10。第11行“应纳所得税额”:根据相关行次计算填报。
第11行=第9行X第10行, 且第11行>0。根据上述规定,纳税人在季度预缴企业所得税时允许弥补以前年度亏损,弥补以前年 度亏损后大于0的数额,按规定预缴企业所得税。
4.弥补亏损申请报告怎么写
您好!希望乐子写的对您有所帮助! 尊敬的***地税局: 您好!本公司为**********公司,位于*********号,公司销售******,属一般纳税企业A类管理。
2006年**销售收入 元,**收入 元,账面利润总额 (为负数) 元,纳税调整后应纳税所得额为;2007年**销售收入 元,**收入 元,账面利润总额(为负数) 元,纳税调整后应纳税所得额为(为负数)元;共计亏损为 元,2008年在各级领导的关心帮助下及公司全体员工的努力下,共实现**销售收入 元,**收入 元,利润总额 元,根据政策规定,年度亏损可以在三年内弥补,现特向贵局申请弥补2006年度和2007年度留下亏损。请核实并批复。
5.生意亏损的书面报告
说明亏损的原因: 比如 现在经济不景气,好多公司都是这样的。
你只要把你的成本明细和费用明细写清楚就行了,特别是你说的费用,那就更要写祥细,有的费用为什么会发生,发生的依据与单据都要有哦。最后再综合分析就可以了 。
模拟一份给你参考:2006年度自查报告 我公司与2006年3月12日对公司2006年1月—2006年12月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!纳税人名称 税务登记号 纳税人识别号 经济类型 法人代表 检查时限 2006年1月—2006年12月一、企业基本情况:我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金: 人。法人代表: ,在册职工工资总额 。
2006年实现营业收入 2006年度经营性亏损元 。二、流转税(地税):1.主营业务收入:我司2006年实现主营业务收入元。
其中:2.营业税:我司2006年上缴纳营业税元。其中:3、城市维护建设税:我司2006年上缴城市维护建设税元。
其中:4、教育费附加:我司2006年上缴教育费附加元。其中:5、堤防费:我司2006年应缴堤防费元。
6、平抑食品价格基金:我司2006年应缴平抑食品价格基金元。7、教育发展费:我司2005年应缴教育发展费元。
其中:三、地方各税部分:1.个人所得税:我公司法人代表 2006年工资收入元,我司2006年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。2. 土地使用税:无3. 房产税:我司2006年度无房产税4. 车船使用税:我司拥有小车 辆,应缴纳车船使用税 元,已缴纳。
5. 印花税:我公司2006年主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本,每本5元贴花,共计元。
合计应缴纳印花税元。四、规费、基金部分:1、我司2006年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司。
2、我公司2005年交缴残疾人就业保障金元。五、发票使用情况。