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  • 向公司申请费用怎么写

    1.公司费用申请怎么写

    关于员工聚餐的申请 公司领导: 在过去的一年,在公司各级领导的领导下,在公司“**精神”的鼓舞下,公司全体员工围绕公司“**奋斗目标”,各尽职守,兢兢业业,心往一处想,劲往一处使,上下同心,为全面完成公司**目标作出了积极贡献。

    为鼓舞员工士气,凝聚员工人心,增强公司领导与普通员工之间的交流和沟通,培育企业团结奋进的团队精神,营造企业和谐稳定的良好氛围。 特申请组织一次全体员工聚餐活动。

    活动本着热烈、勤俭,不影响公司正常生产经营工作的原则进行,初步计划于*月*日*时进行,计划费用**元。(聚餐详细方案附后)。

    特此申请,请批示 ****部门 *年*月*日。

    2.费用申请怎么写

    首先,申请书是一种特殊书信,它的基本格式同书信基本一致。但是,它又是特殊书信,特殊就是不如一般书信那么自由;它是一种向上级提出申请要求,并且要充分说明申请理由的信件。它必须写清四点:向谁申请?申请什么?申请理由?(有时还有申请数量)以及谁申请的。这是申请书正文的重点。其中理由一项要讲充分,使人一看就点头,就同意。

    其次,写作态度要朴实、老实、真实。老实是实事求是,申请书是请求上级同意、批准的信,不能因为希望获得上级同意,就捏造情况,就夸张困难;也不能隐瞒什么。否则,就是不老实的态度,在本质上就是欺骗领导。朴实,是申请书的写作,从布局到语言,都应朴朴实实,不要乱形容,瞎描写。真实,既是指申请书的内容是真实的,也指写信的感情真挚、诚恳。如写入团申请书,就要把自己对团组织的真情实感写出来,以便帮助组织了解自己。

    3.公司报销申请怎么写

    报销就是把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。或是将用坏作废的物件报告销账。报销单单申请包括:分类1:项目编号;分类2:项目名称 ;还有经济支出后让别人抵销支出,补给支出的金额。

    报销申请是把报销凭证,原始凭证贴在一起,(餐费、车费要分开贴)上面要贴一张费用报销单(各单位与各单位的费用报销单不同),报销人签字,再由主管领导、财务、审核等多个部门签字,字签全了才可到出纳处报销。

    下面是报销申诉单的规格格式的范文举例说明:仅供参考。

    ------------------------关于宣传费用分摊的申请

    公司领导:

    ------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目,项目实施的效果得到了客户**公司的肯定,此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整(¥:88888.00),产品生产厂家提出双方分摊费用,该公司将是我公司潜在的优质大客户,考虑到今后的长期合作关系,我部权衡利弊后,拟同意分摊,特申请由我公司承担费用的百分之*十,计人民币*仟*佰*拾*元整(¥:8888.00),请领导审批为荷。

    ------特此申请!

    -------------------------------------------------申请部门:**部

    ---------------------------------------------二OO七年九月十一日

    4.公司报销申请怎么写

    1.报销就是把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。或是将用坏作废的物件报告销账。报销单单申请包括:分类1:项目编号;分类2:项目名称 ;还有经济支出后让别人抵销支出,补给支出的金额。

    2.报销申请是把报销凭证,原始凭证贴在一起,(餐费、车费要分开贴)上面要贴一张费用报销单(各单位与各单位的费用报销单不同),报销人签字,再由主管领导、财务、审核等多个部门签字,字签全了才可到出纳处报销。

    公司费用报销管理制度:

    一、目的

    为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。

    二、适用范围

    本制度适用于市场部及其它相关部门。

    三、出差管理

    1.员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

    2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

    四、差旅费

    差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

    1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

    2.特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

    3.违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)。

    4.市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

    5.员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

    6.员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。

    7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

    五、备用金管理

    1.根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。

    2.备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。

    3.对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

    六、报销管理

    1.驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

    2.费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。

    3.单据报销规定填写和粘贴方法:

    差旅费报销单

    A.填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

    B.粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

    费用报销单

    A.填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

    B.粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。

    C.充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

    此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。

    5.申请要钱的报告怎么写

    你的报告基本可以,但公函是有严格的格式规定的,我帮你修改一下:关于申请更新公设备专项资金的报告(居中)**区财政局:(顶格)(空两格)医疗保险各项数据资料和工作任务的完成,必须依托电子计算机等设备进行,我局现有电子计算机设备已经不能满足日益增长的医疗保险工作需求,其中3台电子计算机和1台针式打印机已无法使用,准备做固定资产报废;市医保局配备的4台电子计算机配置落伍,经常出现故障,多次维修,现勉强维持工作。

    因此,为了认真做好各项基本医疗保险工作,积极推进城镇居民基本医疗保险工作。现申请财政拨款####元,用于政府采购电子计算机、复印机、激光打印机等设备经费,其中:高配置电子计算机15台,每台约####元,合计####元;多功能复印一体机1台,约###元;普通激光打印机3台,每台约###元,合计###元;A3激光打印机1台,约###元。

    特此报告,请批准为盼。落款(居中)时间(居中)不过,我建议你项目最好坐表格说明,更清楚,另外财政部门的工作是会计基础的,更需要表格。

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